集團(tuán)公司多措并舉完善內(nèi)審監(jiān)督體系
2023-01-30 來(lái)源: 瀏覽:78
為發(fā)揮好內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督中的基礎(chǔ)性作用,集團(tuán)公司多措并舉著力健全內(nèi)部審計(jì)管理體制,持續(xù)推進(jìn)審計(jì)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化建設(shè)。一是完善架構(gòu)設(shè)置。成立審計(jì)部,開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、外部審計(jì)協(xié)調(diào)等工作,提高審計(jì)精細(xì)化水平;二是完善內(nèi)審體系。印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作的意見(jiàn)》,在下屬企業(yè)中明確9名兼職內(nèi)審人員,按照“人員統(tǒng)籌、項(xiàng)目統(tǒng)籌”的原則,整合審計(jì)力量,統(tǒng)一開(kāi)展集團(tuán)上下的內(nèi)審工作,樹(shù)立內(nèi)審“一盤(pán)棋”思想;三是完善內(nèi)審制度。根據(jù)最新內(nèi)審要求,對(duì)內(nèi)部審計(jì)的機(jī)構(gòu)職責(zé)、工作程序、結(jié)果運(yùn)用、檔案管理、責(zé)任追究等進(jìn)行全面修改與完善,深化內(nèi)部審計(jì)工作的方向性,為進(jìn)一步做好內(nèi)部審計(jì)工作打下制度基礎(chǔ)。
下一步集團(tuán)將緊扣內(nèi)部審計(jì)“經(jīng)濟(jì)體檢”和“強(qiáng)身健體”的功能定位,堅(jiān)持“一審二幫三促進(jìn)”理念,努力構(gòu)建發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、推動(dòng)整改、建章立制、提升管理的良性循環(huán),全力保證審計(jì)監(jiān)督效能實(shí)現(xiàn)最大化,以高質(zhì)量?jī)?nèi)部審計(jì)助推集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展。